收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1,250.97 | 一、基本支出 | 1,250.97 |
1、工资福利支出(机关) | 1,125.68 | ||
2、工资福利支出(事业) | 0.00 | ||
3、商品和服务支出(机关) | 99.16 | ||
4、商品和服务支出(事业) | 0.00 | ||
5、对个人和家庭的补助 | 26.13 | ||
二、项目支出 | 0.00 | ||
6、基本建设项目支出(发改委) | 0.00 | ||
7、行政事业性项目支出 | 0.00 | ||
8、对企事业单位补贴 | 0.00 | ||
9、其它类项目支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,250.97 | 本年支出合计 | 1,250.97 |
收 入 总 计 | 1,250.97 | 支 出 总 计 | 1,250.97 |